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绍兴市柯桥区湖塘街道办事处2017年度部门决算

绍兴市柯桥区湖塘街道办事处2017年度部门决算

[发布日期: 2018-08-30 ]  作者:

绍兴市柯桥区湖塘街道办事处2017年度部门决算

 

一、绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位概况

(一)主要职能

1、促进经济发展。组织和参与编制本街道行政区域经济社会发展和村(居)建设等各项规划。指导村(居)经济发展,加强村(居)社会事业和基础设施建设。管理街道财产。编制街道财政预算,协助搞好税征管理,做好财务会计、经济统计和村(居)财务审计等经济管理工作。

2、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能,加强安全生产、环境保护、城建监察、劳动权益保护等方面的监督管理。

3、巩固基层政权。贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;执行上级国家行政机关的决定和命令。改善街道党的领导方式,规范街道党委、人大、办事处的职责,健全组织制度,规范工作程序;加强和改进对村(居)党组织的领导和对村(居)民委员会的指导,健全村(居)党组织领导下的居民自治机制,促进基层政权民主执政。

4、提供公共服务。加强公共卫生、疾病、义务教育、计划生育、民政优抚、劳动社会保障以及证照办理等方面的服务,营造公平、公正的发展环境。

5、维护社会稳定。保护国家、集体财产和公民私有财产。保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。加强社会治安综合治理,做好信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序,做好兵役工作,加强平安建设。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区湖塘街道办事处(本级)部门决算为:湖塘街道办事处本级部门决算

二、绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年度收入总计7286.48万元,支出总计7286.48万元。与2016年相比,收入总计增加4962.14万元,增长213.49%,支出总计增加4962.14万元,增长213.49%主要原因是2017年实行部门预算,所有项目支出纳入预算管理。

(二)收入决算总体情况说明

 本年收入合计7225.38万元,占总收入99.16%,包括财政拨款收入7225.38万元(其中,一般公共预算7225.38万元,政府性基金预算0万元),占99.16%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计7286.48万元,其中基本支出1981.41万元,占 27.19%;项目支出5305.07万元,占72.81%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1615.04万元、国防支出0万元、公共安全支出2.5万元、教育支出19.33万元、科学技术支出122.47万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出531.30万元、医疗卫生与计划生育支出770.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1515.63万元、农林水支出2439.88万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出100万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出169.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1789.9万元,日常公用支出191.51万元,项目支出5305.07万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7225.38万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年度财政拨款收支总计7286.48万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加4962.14万元,增长213.49%,财政拨款支出总计增加4962.14万元,增长213.49%主要原因是2017年实行部门预算,所有项目支出纳入预算管理。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7225.38万元,占本年支出合计的99.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4962.14万元,增长213.49%主要原因是2017年实行部门预算,所有项目支出纳入预算管理。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年度财政拨款支出年初预算为6005.65万元,支出决算为7286.48万元,完成年初预算的121.33%,主要原因是调整经费。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为851.46万元,2017年支出决算为1117.95万元,完成年初预算的131.3%,决算数大于预算数的主要原因是调整经费和以前年度结余

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为255.01万元,2017年支出决算为255.01万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为66.54万元,2017年支出决算为66.54万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为24.51万元,2017年支出决算为24.51万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为54.48万元,2017年支出决算为65.79万元,完成年初预算的120.76%,决算数大于预算数的主要原因以前年度结余。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.8万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为51.44万元,2017年支出决算为51.44万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为532万元,2017年支出决算为32万元,完成年初预算的6.02%决算数小于预算数的主要原因是预算调整

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为2.5万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为19.33万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2017年年初预算为122.47万元,2017年支出决算为122.47万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.3万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.51万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为13.82万元,2017年支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为95.86万元,2017年支出决算为95.86万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为38.35万元,2017年支出决算为38.35万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。2017年年初预算为28.24万元,2017年支出决算为28.24万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算为83.46万元,2017年支出决算为83.46万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年年初预算为21.06万元,2017年支出决算为21.06万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为30万元,2017年支出决算为30万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)。2017年年初预算为25万元,2017年支出决算为34.99万元,完成年初预算的139.96%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为11.07万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为60万元,2017年支出决算为66.6万元,完成年初预算的111%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为107.04万元,2017年支出决算为107.04万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为45.72万元,2017年支出决算为45.72万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为9万元,2017年支出决算为9.73万元,完成年初预算的108.11%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为101.99万元,2017年支出决算为106.99万元,完成年初预算的104.9%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。2017年年初预算为600万元,2017年支出决算为600万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。2017年年初预算为8万元,2017年支出决算为8万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为201.6万元,2017年支出决算为201.6万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为358.79万元,2017年支出决算为358.79万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为217万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为738.24万元,2017年支出决算为738.24万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为94.01万元,2017年支出决算为92.16万元,完成年初预算的98.03%决算数于预算数的主要原因是预算调整

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年年初预算为13.5万元,2017年支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2017年年初预算为500万元,2017年支出决算为500万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1042.3万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为8.7万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为4.37万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算为300万元,2017年支出决算为494.87万元,完成年初预算的164.96%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算为72万元,2017年支出决算为264.48万元,完成年初预算的367.33%决算数大于预算数的主要原因是补助经费

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2017年年初预算为19.5万元,2017年支出决算为19.5万元,完成年初预算的100%

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。2017年年初预算为100万元,2017年支出决算为100万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2017年年初预算为54.22万元,2017年支出决算为54.22万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为115.66万元,2017年支出决算为115.66万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1981.41万元,其中:

人员经费1789.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他福利支出、退休费、住房公积金;

    公用经费191.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

政府性基金财政拨款。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的100%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少21.21万元,下降98.29%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数减少0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年无因公出国人员。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.37万元,比上年决算数下降62.24%。主要用于接待上级、外单位公务和工作调研支出。减少的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计62人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度绍兴市柯桥区湖塘街道办事处单位项目实行预算绩效目标管理,项目涉及财政资金4300.19万元,当年预算安排4300.19万元,实际支出4300.19万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况(分项目公开相关内容):

196011日以前入党党员补贴项目2017年度预算安排1.44万元,实际支出1.44万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于对街道下属各村()196011日以前入党党员补贴经费,完成绩效情况优秀。

党员教育活动经费项目2017年度预算安排50万元,实际支出50万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于党员教育活动,完成绩效情况优秀;

流动人口服务管理工作经费项目2017年度预算安排32万元,实际支出32万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于流动人口服务管理工作,完成绩效情况优秀;

街道社会事业包干综合经费项目2017年度预算安排500万元,实际支出500万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于街道社会事业综合经费,完成绩效情况优秀;

学前教育公用经费补助项目2017年度预算安排50.2万元,实际支出50.2万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于街道下属幼儿园生均经费补助,完成绩效情况优秀。

校车公交专线运营费用项目2017年度预算安排54.48万元,实际支出54.48万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于中小学校车经费补助,完成绩效情况优秀。

成校经费项目2017年度预算安排37万元,实际支出37万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于成校经费,完成绩效情况优秀。

智慧天网租费项目2017年度预算安排122.47万元,实际支出122.47万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于智慧天网租费,完成绩效情况优秀。

原镇办集体倒闭企业退休人员补贴项目2017年度预算安排28.24万元,实际支出28.24万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于原镇办集体倒闭企业退休人员补贴,完成绩效情况优秀;

义务兵优抚费项目2017年度预算安排83.46万元,实际支出83.46万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于义务兵优抚费,完成绩效情况优秀;

退役士兵安置项目2017年度预算安排21.06万元,实际支出21.06万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于退役士兵安置,完成绩效情况优秀;

敬老院补助项目2017年度预算安排30万元,实际支出30万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于敬老院运行经费,完成绩效情况优秀;

合作医疗人员体检经费项目2017年度预算安排25万元,实际支出25万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于合作医疗人员体检经费,完成绩效情况优秀。

困难群体慰问(含临救匹配)项目2017年度预算安排60万元,实际支出60万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于对困难群体和临救的慰问补助,完成绩效情况优秀;

三有一化养老保险出资项目2017年度预算安排107.04万元,实际支出107.04万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于三有一化养老保险政府出资,完成绩效情况优秀;

医疗机构一体化管理项目2017年度预算安排50万元,实际支出50万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于医疗机构一体化管理补助,完成绩效情况优秀。

村卫生室经费补助项目2017年度预算安排14万元,实际支出14万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于村卫生室经费补助,完成绩效情况优秀。

公共卫生人员经费项目2017年度预算安排7万元,实际支出7万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于公共卫生人员经费,完成绩效情况优秀。

计生免费技术服务及生殖健康检查项目2017年度预算安排9万元,实际支出9万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于对辖区内育龄妇女开展计生免费技术服务及生殖健康检查,完成绩效情况优秀。

独生子女父母奖励项目2017年度预算安排11.21万元,实际支出11.21万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于独生子女父母奖励费发放,完成绩效情况优秀。

双农独女户保险费项目2017年度预算安排90.78万元,实际支出90.78万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于双农独女户保险费,完成绩效情况优秀。

新型合作医疗经费2017年度预算安排600万元,实际支出600万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助,完成绩效情况优秀;

街道干部、退休干部体检经费2017年度预算安排8万元,实际支出8万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于街道干部、退休干部体检经费,完成绩效情况优秀。

城监队人员经费及公用经费2017年度预算安排201.6万元,实际支出201.6万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于城监队人员及公用经费,完成绩效情况优秀;

派出所协警人员经费2017年度预算安排308.75万元,实际支出308.75万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于派出所协警人员经费,完成绩效情况优秀;

环卫站经费(集镇、工业区等)、垃圾焚烧费2017年度预算安排138.24万元,实际支出138.24万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于环境卫生等,完成绩效情况优秀;

村居社区环境卫生补助项目2017年度预算安排300万元,实际支出300万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于村居社区环境卫生补助,完成绩效情况优秀。

市政维护及绿化项目2017年度预算安排300万元,实际支出300万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于市政维护及绿化费用支出,完成绩效情况优秀。

兽医站防疫经费项目2017年度预算安排13.5万元,实际支出13.5万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于兽医站防疫经费,完成绩效情况优秀;

农村生活污水治理项目2017年度预算安排500万元,实际支出500万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于农村生活污水治理工程,完成绩效情况优秀;

河道清淤及砌砍治污保洁管理2017年度预算安排300万元,实际支出300万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于河道清淤及砌砍治污保洁管理,完成绩效情况优秀;

村居委会非主职干部基本报酬项目2017年度预算安排72万元,实际支出72万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于村居委会非主职干部基本报酬,完成绩效情况优秀;

村邮站运营管理经费项目2017年度预算安排19.5万元,实际支出19.5万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于邮站运营管理经费补助,完成绩效情况优秀;

黄酒小镇建设推进经费项目2017年度预算安排100万元,实际支出100万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于黄酒小镇建设推进经费,完成绩效情况优秀;

拆迁安置小区及老小区物业补助项目2017年度预算安排54.22万元,实际支出54.22万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于对辖区拆迁安置小区物业补助,完成绩效情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度湖塘街道办事处本级及参公管理事业单位(湖塘街道事业综合服务中心)机关运行经费一般公共预算支出191.51万元,比上年度减少265.45万元,下降58.09%,主要原因是2017年实行部门预算,厉行节约、缩减日常办公经费支出

 2.政府采购支出情况

 2017年度湖塘街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额25.19万元,其中:政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,湖塘街道办事处本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映中国共产党组织部门的事务支出

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除政府办公厅(室)及相关机构事务等以外的其他一般公共服务支出。

20.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

21.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外的教育费附加支出

22.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革补助(项):指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面补助

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映对符合条件的退役士兵、转业士官安置的支出。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

34.社会保障和就业支出(类)其他生活助(款)其他农村生活救助(项)指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

35.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映所属计划生育机构的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出

38.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映其他用于计划生育管理事务方面支出

39.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指反映城乡居民基本医疗保险基金(街道负担部份)的补助支出。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映其他用于医疗救助方面的支出。

41.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

45.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

46.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映畜牧防治防疫的支出。

47.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

48.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

49.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

50.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映其他用于农业方面支出。

51.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

52.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

53.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

54.商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

55.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映其他用于保障性住房方面的支出。

56.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号